**区审计局根区常委会关加强部门预算理求区民法院2005年度决算进行审计审计中发现问题**区民法院高度重视召开院长办公会议专题研究整改措施切实整改意见落实处
提高认识加强执行款理审计发现然关文件诉讼费执行款理均明确规定实际工作中然存着程度滞留问题造成状况客观原执行工作涉事收支金额部分执行案件情况特殊历史遗留问题解决需程观原法院执行款理中存重收款轻理倾面结案率执行率等考核指标相收款(执行)言退款(执行款支付权利)重视够针审计提出问题**区法院表示实践三代表重思想树立执法民意识高度提高认识加强执行款理工作
二注重整改狠抓审计反映问题落实审计报告征求意见期间区法院业务部门协财务部门年滞留账预收案件受理费申请执行费履行款进行次清理核审计已认定滞留账3-8年已结案件规费等200余万元资金缴入财政预算外资金专户办公楼搬迁固定资产账实符理规范等问题已落实员步着手清查盘点
三完善制度源头加强理建立健全项财务理制度审计整改建章立制相结合物品购置理财务审批制度等制度进步修订完善源头加强理
**市审计局开展2005年度预算执行审计程中市中级民法院2004年度预算执行审计问题整改建议采纳情况进行检查结果表明:市中院审计发现问题深入分析原责落实改进财务理严格责追究机制预防类违纪违规问题产生堵塞漏洞实现积极整改动纠正动采纳审计建议规范健康发展良性循环
完善部控制制度
市中院首先理机关财务理体制建立实施部监督控制制度着手加强诉讼费
收取理监督工作制发关进步加强诉讼费理工作通知强调绝达创收指标诉讼费收入工资奖金挂钩根杜绝钱执法二加强执行款利息羁押款物理确定执行款物理机构财政部门求设立专户明确理原操作程序审批手续三收回部门印章诉讼费银行代收银行开具专票安排专银行核诉讼费收入情况保证收费时缴进财政专户四建立健全责追究制度政治部纪检组全院部门否设立金库等财纪律纪律执行情况进行检查检查程结果记录案部门负责签订风廉政建设责状私白条形式收费者律视行予严肃处理
二严格财务理
市中院2005年财务理机构进行调整全院财务统划司法行政处理机关财务收支固定资产装备购置处置等均司法行政处负责改变办公室司法行政处分开理机关日常费收支诉讼费执行费罚没收入收取装备费支出等头理模式取消原庭室包干费办法院机关费开支实行总额控制定额包干实施费审批支笔制度杜绝头审批乱开支现象二会议费招费办公费实行限额控制财务报账手续报销票作出16条具体规定补助福利院统发放杜绝损失浪费现象三严格执行银行开户集中支付政府采购收支两条线等财政政策型购置基建开支院长办公会讨决定
三加强固定资产理
固定资产理方面市中院根审计建议规范购置手续部门购置属政府采购目录限额规定范围物品应事先提出书面申请办公室审核办公室市政府采购中心报送购置商品计划规定项目划转资金物品购回单位验收合格发票签收购物发票资金审批单验收报告报分财务副院长审批作院固定资产入账二建立登记制度全院固定资产作全面清理登记造册入帐部门购置电脑相机摄机等设备实行专理完善领手续部门理侵占私分挪单位资产
市中院改变针问题改问题常规作法机制体制进行规范通建立健全项规章制度规范财务监督理完善资产理报账审批程序实现财政财务收支效理杜绝种财违纪行产生预算执行实际结果:2005年日常公支出年整体降30特招费会议费分期降40改善机关费支出结构提高财政资金效益
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档