XX年半年局区委区政府正确领导深入贯彻科学发展观科学安排收支预算力支持济建设社会事业发展断拓宽财源基础狠抓收入征收入增幅创历史新高预计全年收入超额完成区常委会批准调整预算支出控制预算盘子保证行政事业机构正常运转财政项工作取新突破利完成xx财政工作目标开局
收支完成情况
二做法成效
()加投入财源建设成果进步显现财源建设取长足进展XX年预计税收入库超亿元企业3家新增2家中钧石机构5亿元森美14亿元鸿荣轻工12亿元超千万元企业31家新增8家超百万元企业319家新增44家收入超亿元街道7新增3中海滨超4亿元江江南超2亿元发挥财政资金导作引导企业做优做强投入扶持企业资金8342万元带动企业增加投入促进重点企业良发展6家市26家市备企业全年预计纳税103亿元增长10510家总部企业预计纳税255亿元增长6287二高新技术园区升格国家级高新园区财源支撑作明显投入高新园区5200万元(累计投入127亿元)入驻高新园区企业430户全年预计纳税1173亿元占全区工商总税4523增长90三创新步伐加快产业结构优化升级战略性新兴产业发展势头良投入科技资金2350万元形成新增长点电子信息产业实现跨跃发展年预计纳税61亿元增长80占全区税收重XX年1734提高231四渠道筹集资金768亿元(中市财政回拨土出金371亿元融资397亿元)投入安置区(延陵坑锦美新塘泉三)商贸物流中心温陵商贸中心汽
车汽配城池峰路二期龙头山片区改造站前桥等重点项目建设旧贷款702亿元项目带动成效明显新老城区市容市貌进步改善
(二)狠抓征财政收入增长进步跃升财政总收入预计完成179亿元增长292 创历史新高税性收入预计完成1758亿元占财政总收入982年提高163百分点财政收入规模断扩质量持续提高完善收入目标考核责制增超收激励机制层层分解达目标务强化目标考核紧盯目标务日保旬旬保月月保季季保年工作求抓紧抓收入工作超额完成市政府达目标务二密切关注税收政策调整济运行动态提高税收走势分析前瞻性加强税源踪理分析根税源资料指导日常征工作建立济分析联席会议制度加强济运行分析集思广益时提出应措施放矢抓收入工作三构建网络化全方位协税护税机制建立点点联络员制度部门联动机制通力协作齐抓建立健全收入监控体系时采集涉税信息强化重点税源理加稽查力度做法治税应收收四进步规范非税收入理原列预算外理收入(含教育收费)全部纳入预算理
(三)优化结构民生保障支出进步落实科学预算严格压缩控制般性开支财力民生方面倾斜全年民生方面支出预计484亿元占般预算支出5862增长2774保证教育科技支农等法定支出保证公卫生社会保障基层社区投入促进项社会事业协调发展投入教育方面22921万元增加公财政教育投入达教育费法定增长求教育事业发展实现新跃升项考核指标持续保持较高水投入科技方面2350万元扎实推动企业创新加快转变发展方式投入支农方面1130万元全面落实强农惠农政策力实施江南新区居环境整治推进农业产业化发展防灾减灾体系建设投入卫生方面4403万元基层医疗卫生服务体系公卫生服务体系进步完善疾病预防控制工作取新进展投入社保方面16035万元城乡居民社会保障体系断完善业工作扎实推进投入住房保障3210万元支持保障性住房建设投入街道社区方面
9188万元街道社区费街道增超收分成进步提高保证基层政权正常运转拨付强农惠家资金1802万元中发放出租车渔船油价补贴106万元种粮农民综合补贴良种补贴7万元家电汽车摩托车乡家电旧换新补贴1689万元政府关杯时送达老百姓
(四)加强监财政理绩效进步提高优化资金拨付理提高资金拨付效率进步简化国库集中支付环节设置实现财政资金国库单账户体系高效安全运转二完善行政事业单位国企业资产理制度加强资产出租处置理三加强教育支农社保国债生态保护等涉群众切身利益资金情况进行监督检查四加强政府采购理全年政府采购总金额预计4000万元实际中标金额3600万元节约资金400万元节约率10五深化金库专项治理工作XX—XX年查出问题单位进行回访落实整改措施
回顾总结财政工作成绩时清醒财政运行中然存着困难问题:招商载体紧缺制约招商引资国家实施抑制房价增长房产调控政策房产开发销售降温财政收入增长受限二稳健货币政策融资载体已满负荷承贷新增融资相困难建设资金效保障三财政收入规模偏财力增长限增资民生等支出刚性增长收支矛盾然突出四财政监督会计理需进步加强问题工作中努力加解决
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