内部审核实施计划


    部审核实施计划
    QRQP0902 版修改次数:0100 №:001
    审核组长 刘国洪 2004年3月25日 第1页 1页
    1审核目:
    ⑴检查公司质量理体系否符合ISO 90012000标准公司质量手册程序文件求
    ⑵检查公司质量理体系否效实施保持
    2审核:⑴ISO 90012000标准⑵公司质量手册程序文件⑶适法律法规
    3审核覆盖产品:密封圈减震件
    4审核时间:2004年03月25日~26日
    5审核组构成:A组:刘国洪 B组:包建斌
    6现场审核期间审核方关员参加列活动:
    首末次会议:高理者理者代表审核关理员参加
    审核活动:审核日程安排审核方关员岗位
    7审核安排:

    日期
    时 间
    审核组
    部门
    审核涉质量理体系标准求
    325
    730800
    AB
    全体部门
    首次会议
    8001200
    AB
    总理
    理者代表
    41421422515253541542551552553616381823
    13001630
    AB
    生技部(车间)
    63647175175275375583
    326
    7301200
    A
    质检部
    743753768248384851852853
    13001430
    AB
    供销部
    72754751e)755821
    741742743
    14301600
    AB
    办公室
    42342462
    16001630
    AB
    编写合格报告
    16301700
    AB
    全体部门
    末次会议
    审核部门均审核素
    53541551553
    4.07
    8001000
    B
    总理理者代表
    56822
    编制日期: 审批日期:
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    文档贡献者

    m***8

    贡献于2010-12-16

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