内部质量管理体系审核报告


    部质量理体系审核报告
    编号:QRQXT009
    审核目
    外部审核作准备体系运行第次部审核检查质量体系效性
    审核范围
    部门
    审核
    ×ISO90012000 ×工厂质量理体系文件 ×适法律法规 ×顾客投诉
    审核日期

    编制

    编制日期

    质量理体系部审核综述
    合格数量分布性质统计分析情况
    合格项项出现车间问题般符合
    二 质量理体系运行状况评价
    结:
    总讲质量体系运行较适宜效实施方面类员工质量理体系理解深标准求理解够执行力度够求全员质量体系需继续加深理解严格执行断工厂持续改进提高做贡献

    三成 效 表 扬

    部门体系执行情况基符合标准求接利完善全厂质量理体系进行持续改进

    No
    问 题 点
    纠正预防措施
    完成期限
    负责
    检查
    1
    产品标识工作实施较差
    合格产品放置标合格标记未标识产品时标识



    奖惩建议

    审核组长:
    批准意见



    厂长:





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