内部质量体系审核报告ok


    部质量体系审核报告
    QRQP0905 版修改次数:0100 №:001
    审核目:
    1检查公司质量理体系否符合ISO 90012000标准公司质量手册程序文件求
    2检查公司质量理体系否效实施保持
    审核:
    1ISO 90012000标准
    2公司质量手册程序文件
    3适法律法规
    审核组成员:
    审核时间:2004年3月25日~3月26日
    审核范围:涉ISO 90012000标准中程职部门车间
    合格项分布
    职部门
    合格项数量
    体系求


    理者代表












    合计
    4 质量理体系







    423 文件控制







    424 质量记录


    1



    1
    51 理承诺







    52 顾客关注焦点







    53 质量方针







    54 策划







    56 理评审







    61 资源提供







    62 力资源







    63 设施







    64 工作环境







    71 产品实现策划







    72 顾客关程







    74 采购







    75 生产服务提供







    76 测量监控装置控制





    1
    1
    81 策划







    82 监视测量







    83 合格品控制







    84 数分析







    85 改进







    合计


    1


    1
    2
    乐清市耐克力橡塑限公司
    部质量体系审核报告(续)
    QRQP0905 版修改次数:0100
    审核程综述:
    公司2004年3月25~26日理者代表组织审核成员公司质量理体系运行进行部审核公司涉质量保证相关部门进行现场抽查采取验证方式审核程中发现2问题摘录:
    1办公室提供出员工培训评价记录
    2量具检定未加贴合格标签

    通次公司部质量审核相关部门认真积极配合审程实施利取证较全面然审核程中发现问题部门均进行限期整改整改实施效达预期效果

    审核结:
    次审公司实施ISO 90012000标准第次审次审没审核56822条款两条款理评审实施4月07日进行补充审核已审条款结果公司质量理体系符合公司质量手册求公司质量体系效实施运行实施保持适宜性
    编制日期:
    审批日期:

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