编号:CBEAQF82205 序号:
受审核部门
部门负责
审核组长
审核日期
审核
审核范围
审核组员
审核程摘:
审核中发现问题:
审核综述:(体系运行情况评价)
审核结:
审核组长: 年 月 日
批准: 理者代表: 年 月 日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档
**内部审核报告 编 制:张晟源 审 批:徐永平 受控号:001 保存部门(单位):安全环保科 保存期限:三年 **油田总医院集团**医院 2011年 11月 ...
2013年第二次内部审核报告 1、审核目的:检查QES三体系的运行情况,改进和推进QES三体系的运行质量。 2、审核依据:GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 ...
质量体系内部审核 1 范围 适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理 2 控制目标 2.1 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行 2.2 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保...
质量体系审核自查报告2011年度质量体系审核自查报告2011年4月,根据分局及项目部内审工作的精神,结合质量管理体系管理内部审核进行了自查、总结与分析。依据分局质发(2011)03号文要求积石...
实验室内部审核整改报告 根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。 内审组依据《内部审核检查表》,通...
2011年内部质量审核报告 我**市**区伦教华南钢塑复合管厂取得ISO9001:2008的质量认证,已将近两年。两年来,质量体系可以说是按照要求,向着持续改进的轨道正常运行的。为了进一步...
内部质量审核1. 质量审核定义为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。审核证据:与审核...
中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号:S-QP-16 版本/修改状态:A/0 生效日期:2002年3月 日 页码:第1页,共5页 拟制:朱文君 ...
文 件 名内部审核的特点电子文件编码ZLNS004页 码2-1●内审的主要动力来自管理者有时开展内审活动可能是为了达到标准要求在以便外部审核前纠正不足,但是最为重要的是 管理者的认识和支...
文 件 名内部审核实施电子文件编码ZLNS006页 码37-1内审首次会议首次会议是实施审核的开端,是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的 会议 。首次会议由审核组长主持,向...
文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 12-1 审核计划的制订 审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。年度审核计划是审核策划的始 端...