XXX公司程序文件
    文件编号: QWJ02
    版 号: 1
    理评审控制程序
    修 订 号: 0
    页 次: 3

    1 目
    11 确保质量体系持续效满足ISO9000标准求
    12 确保质量体系适宜实现公司质量方针目标求

    2 范围
    程序适公司高理者(总理)公司质量体系现状适宜性效性进行评审

    3 职责
    31 高理者(总理)负责理评审活动
    32 理者代表负责企业高理者(总理)报告质量体系运行情况负责收集提供理评审需资料负责理评审计划实施组织协调工作
    33 相关部科负责准备提供部门工作关评审需资料负责落实评审中提出纠正预防措施实施工作
    34 质科负责理评审踪检查报告工作

    4 程序容
    41 理评审频度
    411 般情况年举行次评审
    412特殊情况增加评审频度:
    a) 质量方针目标修改
    b) 组织机构重调整
    c) 公司营战略市场环境发生重变化
    d) 质量体系文件重修改补充
    e) 客户投诉退货影响重
    f) 质量事重发生
    g) 总理认需情况
    42 理评审员
    总理理者代表部门负责总理认需参加员
    43 理评审计划编制准备
    理者代表负责编制份详细理评审计划呈总理审批容包括:


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    理评审控制程序
    修 订 号: 0
    版 号: 1
    XXX公司程序文件
    文件编号: QWJ02
    a) 理评审目时间评审员名单
    b) 评审容准备工作求
    44 评审资料准备
    理者代表组织相关职部门协助理评审计划中评审容准备工作求调查关问题实际情况收集提交关文件资料

    45 理评审
    总理理评审计划组织评审会议议题包括:
    451 质量体系项标准符合性
    452 质量体系实现质量方针目标效性
    453 质量体系外部市场环境适应性
    454 部质量审核情况
    455 质量目标达标情况分析
    456 预防措施实施情况
    457 产品质量分析
    458 销售合执行情况
    459 服务质量分析
    46 理评审记录
    461 质科负责记录整理填制理评审会议记录
    462 理者代表组织编制理评审报告呈总理审批分发分发范围:评审员部门负责
    463 质科负责保存理评审相关记录〈质量记录控制程序〉执行
    47 纠正预防措施
    相关部门负责实施部门涉纠正预防措施质科负责验证纠正预防措施实施情况效性

    5 质量记录
    51 理评审计划QL50010
    52 理评审会议记录QL50020
    53 理评审报告QL50030
    54 纠正预防措施活动表QL50040



















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