品质部工作清单


    
    ××电子(深圳)限公司
    YURISHENG ELECTRONIC (SHENZHEN) CO LTD

    品质部工作务清单


    第001 版/15页 修订日期:2000年7月7日





    目 录


    项 目
    页码
    通 …………………………………………………………………………
    2
    料控制 …………………………………………………………………
    3
    制程控制 …………………………………………………………………
    4
    终检控制 ……………………………………………………………………
    5
    QA …………………………………………………………………………
    6
    品质工程 ……………………………………………………………………
    7
    计量工作 ……………………………………………………………………
    11
    记录文档理 ……………………………………………………
    12
    ISO9000工作 ………………………………………………………………
    13

    正 文


    001 参公司质量策划工作
    002 组织质量计划制定
    003 质量计划完成情况进行检查督促
    004 质量计划完成情况级汇报
    005 制订完善质量部工作计划
    006 执行部门工作计划
    007 部门工作计划完成情况进行检查督促
    008 总结部门工作计划完成情况级汇报
    009 协助起草品质政策订立质量目标
    010 组织制订完善产品检验标准
    011 监督产品检验标准执行情况
    012 负责组织产品质量出现异常情况调查处理裁决
    013 协调部门部门活动
    014 协调部门部活动
    015 级信息传达沟通
    016 关质量问题专家技术顾问外界组织进行联络
    017 确定部门组织架构岗位职责
    018 规定部门属理监理职
    019 级汇报质量理质量检验情况
    020 协助属工作员处理重困难行政理技术性问题
    021 选拔批准命属员
    022 属员工作进行检查监督考核评估
    023 属培训工作
    024 制止报告发现切影响产品质量情况行素
    025 组织处理客户投诉
    026 参供应商质量方面审查
    027 负责供应商进行质量方面辅导
    028 负责产品放行批准
    029 合质量求评审
    030 良物料报废批准
    031 CER会签
    032 参产品设计评审验证确认提出改进建议
    033 接第二方第三方产品质量质量体系认证续联络
    034 外部员查阅质量体系文件质量记录批准
    035 完成司交办工作
    料控制
    036 制定进料检验试验程序
    037 制定审核批准进料检验标准
    038 确定进料抽样计划
    039 进料样板理(建档标识保更新)
    040 安排组织IQC日常工作
    041 进料验收单填写进料检验记录表进料检验记录表分发IQC检验员
    042 进料检验标准抽样计划表样板进料检验记录表料进行抽样
    043 抽取样品进行检验检验结果记录进料检验记录表
    044 进料检验记录表审核
    045 进料检验记录表批准
    046 进料检验记录表档
    047 已检物料根检验结果贴相应状态标识(合格步接受退货选隔离)
    048 料检验合格时填写进料检验合格品处理单提交QE
    049 进料检验合格品进行确认填写进料检验合格品处理单相应栏目
    050 进料检验合格品进行处理填写进料检验合格品处理单相应栏目
    051 进料检验记录表进料检验合格品处理单分发相关部门
    052 填写进料验收单返回货仓部
    053 填写进料检验日报表
    054 进料检验日报表进行审核
    055 进料检验日报表输入电脑
    056 进料检验日报表档
    057 做进料检验周报
    058 进料检验周报审核
    059 进料检验周报档
    060 做进料检验月报
    061 进料检验月报审核
    062 进料检验月报档
    063 统计供应商季度料情况进行质量评分
    064 供应商季度质量评分结果进行审核
    065 供应商质量评分反馈采购部
    066 供应商采购部反馈料品质异常情况
    067 生产中发现进料问题时进协助关部门处理
    068 收集进料合格品信息协助QE进行合格品分析
    069 特殊紧急物料优先安排检验
    070 紧急放行物料标识
    071 生产程中选出料合格品进行确认协助采购部进行处理
    072 供应商厂解决料问题接联络
    073 钉槽套台锈铁片料种批量领取1块(片)交五金部负责进
    行折型试验填写试验报告
    制程控制
    074 制定制程检验试验程序
    075 制定审核批准制程检验标准(首检巡检抽检)QC流程图
    076 确定制程抽样计划
    077 制程样板理(建档标识保更新)
    078 安排组织制程QC日常工作
    079 制程检验标准(首检巡检抽检)QC流程图求五金部塑胶部装配部生产制品半成品进行首检巡检抽检
    080 检查拉物料正确产品标识状态标识
    081 检查生产设备工装夹具状态标识否正常
    082 检查重生产工序(位)相应作业指导书
    083 检查生产作业员否相应作业指导书正确操作
    084 检查生产合格品否进行隔离标识
    085 述080~084条检查符合情况填写质量异常通知单提交生产部门反馈司
    086 质量异常通知单纠正情况进行进
    087 关闭质量异常通知单进行统计分析结果反馈相关部门
    088 质量异常通知单进行档
    089 生产产品进行首件确认
    090 记录产品首检报告
    091 产品首检报告审核
    092 产品首检报告档
    093 定期巡查生产工序(位)抽取规定数量产品进行确认
    094 记录巡检报告
    095 巡检报告审核
    096 巡检报告档
    097 制程巡检情况统计分析相关部门报告
    098 首检巡检发现情况应时生产班组反馈记录状况进纠正情况司报告
    099 制程生产零部件半成品制程检验标准抽样计划表样板进行抽样检验结果记录制程抽检报告
    100 制程抽检报告审核
    101 制程抽检报告批准
    102 制程抽检报告档
    103 已检物料根检验结果贴相应状态标识(合格隔离步放行)
    104 检验合格时制程抽检报告提交QE处理
    105 制程抽检情况统计分析相关部门报告
    106 制程合格品确认
    107 制程合格品处理决定
    108 制程合格品批返工返修进
    109 做交接班记录注意事项提醒
    110 工程良统计分析协工程部生产部进行原分析提出纠正措施进改进
    终检控制
    111 制定终产品检验试验程序
    112 合客户求制定审核批准成品检验标准成品包装规范
    113 确定成品检验抽样计划
    114 成品样板理(建档标识保更新)
    115 安排组织终检QC日常工作
    116 成品检验标准抽样计划生产线提交成品机进行外观功包装等方面进行抽样检验填写
    成品抽检报告
    117 成品抽检报告审核
    118 成品抽检报告批准
    119 成品抽检报告档
    120 已检成品根检验结果贴相应状态标识(合格隔离)
    121 检验合格时报告生产部门进行处理
    122 进生产部合格成品处理情况
    123 填写成品检验日报表
    124 成品检验日报表审核
    125 成品检验日报表档
    126 成品检验情况统计分析报告相关部门
    QA
    127 安排组织QA日常工作
    128 落货客户验货前品质检查测试
    129 核顾客提供资料生产落货单求核包装方法生产数量箱唛说明书招纸等
    130 客户求产品试验规程成品进行掂箱测试寿命测试等
    131 填写成品试验报告
    132 成品试验报告审核
    133 成品试验报告分发相关部门
    134 成品试验报告档
    135 生产计划览表注明客户验货时间生产日期验货情况物料方面变更
    136 查巡生产完成订单80时通知客户厂验货
    137 陪客户预定日 期厂验货
    138 陪客户清点完成产品数量抽箱
    139 安排QC拆箱拆包装陪测试
    140 签署客户验货报告复印存档结果求传真香港客户处
    141 整理报告订单QA报告终检报告寿命测试报告客户验货报告装订起存档
    142 处理关客户投拆事宜解时生产状况物料情况检测中易出现问题汇报司
    143 品质问题客户香港公司电话传真联络
    144 收成品样板制做通知填写样板制做登记录登录样板制做目录
    145 复印样板制做通知QC组长进:包括物料颜色搭配移印求功测试结果反馈包装方法装箱数量生产日期入仓时间等
    146 样板机制作进度测试统计
    147 收参展返回剩余产品客户退机验收单派进仓领取产品
    148 参展返回剩余产品客户退机进行检验测试分析统计相关部门报告
    149 参展返回剩余产品客户退机重新检测合格进行清洁包装良机修复合格包装入仓修复填写报废单申请报废
    150 客户签样理
    品质工程
    151 品质工程工作策划
    152 品质工程员工作组织安排进考核
    153 检验试验策划
    154 质量控制点设置
    155 检验标准制定
    156 工程文件合客户求产品(进料生产零部件半成品成品)检验试验标准制订修订审核批准
    157 制定零部件检验标准(进料制程)
    158 零件图分析
    159 零件结构分析
    160 配合零件尺寸
    161 零件进行试装
    162 确定测量基准
    163 确定重尺寸
    164 确定尺寸测量工具方法
    165 零件进行测量检查定方法
    166 确定外观检查项目
    167 确定功互配项目
    168 工程技术员分析检验项目
    169 制定检验文件
    170 检验文件审批
    171 检验文件交文员分发
    172 料生产中发现良品接受样板(限度样板)签署
    173 QC流程图制定修订审核批准
    174 成品包装规范制定修订审核批准
    175 设计质量记录格式
    176 核查检验标准关图纸BOM致性
    177 检具设计工作
    178 查工程图纸相关尺寸
    179 设计检具
    180 联系工模进行制作
    181 检具评估进检具生产现场情况
    182 QC进行产品检验标准培训指导检验工作
    183 制程改善
    184 进料制程检验合格品确认
    185 收合格品报告合格样品
    186 合格项目标准进行较
    187 确认合格项目
    188 查找合格相关零部件(尺寸)
    189 零部件进行实配
    190 必时产品进行试验收集关数进行分析
    191 确定合格项目影响程度
    192 回复合格报告提出处理意见
    193 步放行物料进分析结果反馈相关部门
    194 生产现场品质巡查
    195 查工程记录表
    196 查品质异常报告
    197 分析统计报表中良状况变化情况
    198 QC生产检查员测试员维修员解产品质量状况
    199 出现异常作出初步判断
    200 生产工程技术员分析
    201 较类似产品状况
    202 检查相关质量记录工程技术资料
    203 判断异常零件正常零件安排相应测试
    204 利零件进行试装功
    205 进行总结
    206 采取相应改善措施进结果相关部门反馈
    207 必时建议改善措施纳入相应质量体系文件
    208 解答QC提出关品质问题
    209 测量尺寸超出公差范围
    210 配合尺寸出现异常
    211 功异常
    212 模具(零部件)质量评估
    213 收评估单
    214 查找相应工程技术资料(改模通知制作通知工程图纸)
    215 确定检测重尺寸
    216 安排计量室检测重尺寸
    217 测量结果设计求较分析
    218 解模具结构
    219 开部联络书联系生产部试装
    220 检查现场试装程异常
    221 试装结果分析确认掟
    222 必时安排特殊试验(寿命试验掟箱试验)
    223 特殊试验分析确认
    224 工程部技术员讨评估结果
    225 模具综合评估填写评估单
    226 评估单返回工程部
    227 产品安规认证工作
    228 熟悉产品安规求
    229 熟悉安全认证般流程
    230 认证机构咨询认证流程
    231 准备认证产品
    232 产品进行确认
    233 准备认证资料
    234 提出认证申请
    235 必时陪安规认证员进行认证工作
    236 安规认证中提出问题踪处理
    237 回复认证公司提出问题
    238 联系财务办法付款手续
    239 认证证书取
    240 总结认证相关事项知会相关员
    241 组织相关部门执行认证特殊求
    242 复审进
    243 关安规资料翻译
    244
    245 参合评审
    246 收合
    247 确认合产品品质保证力(产品规范规格测试手段方法)
    248 填写合评审单
    249 合返回PMC
    250 参设计评审
    251 接工程部设计项目评审通知
    252 阅读关工程设计技术资料
    253 根类似产品进行较收集信息
    254 参加评审会议
    255 评审容进行讨
    256 参供应商选择评估工作
    257 需时实考察供应商质量保证情况
    258 评审供应商提供调查表
    259 (参)供应商提供样板评估
    260 统计供应商料状况进行质量评分
    261 陪供应商厂解关产品品质问题商讨双方关检验标准解决方法结果司采购部反馈
    262 供应商处沟通料品质问题
    263 重工艺更改质量评估
    264 参新产品开发时样机障分析
    265 新产品包装材料纸箱通实际装配掟箱进行综合评估结果记录 评估单返回采购部
    266 ECN涉物料处理进
    267 客户验机障分析
    268 必时重品质异常情况相关部门提出纠正预防措施求进落实情况
    269 提出收纠正预防措施求
    270 纠正项目进行确认
    271 发布纠正预防措施通知单
    272 参责部门问题分析协助制订改善措施
    273 收返回纠正预防措施通知单
    274 检查改善措施实施进度
    275 确认改善措施实施效果
    276 评估合格纠正预防通知单结案评估合格发纠正预防措施通知单
    277 必时修订相关文件
    278 产品试验
    279 试验结果分析
    280 试验报告提交
    281 (塑胶部工艺参数整理)
    282 部门员培训
    283 产品基知识
    284 零件配合现状
    285 功异常基分析
    286 公司体系程序运作基情况
    287 仪校工作
    288 五金塑胶零件加工相关知识
    计量工作
    289 计量工作策划
    290 确保公司计量设备量值传递正确性
    291 计量设备控制文件制定(计量设备理作业程序制检具理办法等)
    292 计量设备申购理
    293 计量设备申购单审核
    294 组织计量设备验收
    295 计量设备发放
    296 公司计量设备统编号建立计量设备台帐计量设备履历表计量设备工具卡
    297 公司制检具统编号建立制检具台帐制检具履历表制检具工具卡
    298 编制审核批准种计量设备说明书
    299 计量设备者进行计量知识培训
    300 编写校设备校验规程制检具校验规程
    301 审批校设备校验规程制检具校验规程
    302 建立计量设备校验周期表制检具校验周期表
    303 审批计量设备校验周期表制检具校验周期表
    304 建立外校设备允收标准
    305 审批外校设备允收标准
    306 完成校验制检具样板
    307 校验制检具样板确认
    308 负责公司计量器具期校验包括外校校制检具校验
    309 外校设备送技术监督局授权单位校验
    310 校设备制检具进行校验完成校验记录
    311 校设备制检具校验结果确认
    312 校验异常情况处理
    313 校验记录整理档
    314 校验计量设备制检具作合格停限状态标识
    315 定期计量设备台帐计量设备工具卡实物进行核做帐卡物致
    316 定期制检具台帐制检具工具卡实物进行核做帐卡物致
    317 继续计量设备进行确认申请报废
    318 定期生产线检查计量设备制检具标签否漏贴遗失情况
    319 计量室计量设备维护保养作记录
    320 制作计量设备检验工作月报表
    321 审核计量设备检验工作月报表
    322 计量工作分析检讨
    323 精密测量
    324 精密测量工作策划
    325 检测务安排
    326 精密测量设备工作状态进行定期检验
    327 IQC料委托检测项目检测记录
    328 五金塑胶零部件首件检测委托检测项目检测记录
    329 模具评估委托检测项目检测记录
    330 制检具进行检测
    331 验证QC投影数
    332 精密测量记录审核
    333 计量检测记录整理档计算XR填相应表格
    记录文档理
    334 记录理
    335 进料检验报表收集统计档
    336 制程首检巡检抽检报告收集整理档
    337 工程记录表收集统计档
    338 建立工程记录表月报表月份报表档
    339 质量异常通知单整理统计档
    340 步放行物料踪表收集统计分析档
    341 产品终检报告收集统计档
    342 QA掟箱试验寿命试验报告收集整理分析档
    343 客户检验批退率统计档
    344 客户抱怨处理报告档
    345 合评审记录合变更单传阅档
    346 工程发文(制作通知书模具评估报告ECNCER等)传阅理档
    347 CER样板部分发建档
    348 部联络书传阅理档
    349 发出接收传真传阅档
    350 文档理
    351 品质部质量体系文件印
    352 印权责区分表规定请相关员签名
    353 填写文件分发申请送文控中心
    354 收受控文件知会相关员参阅
    355 建立刷新文件目录档保存
    356 理
    357 力资源理
    358 力资源策划
    359 职资格确定
    360 员增补申请
    361 协助事部门员招聘
    362 部门员考勤(工卡理加班申请等)
    363 员离职审批
    364 离职面谈
    365 离职手续办理
    366 部门办公文具申领登记分发
    367 日常事务处理
    368 文件资料复印
    369 部联络单等分发
    370 客接
    ISO9000工作
    371 ISO9000工作策划
    372 组织制订完善公司质量理体系文件
    373 监督公司质量理体系实施情况效性级汇报
    374 制定文件资料控制程序(制订修订审批发放回收档等)
    375 质量体系文件编写
    376 规定格式编写
    377 编写运作流程
    378 编写文件
    379 编制相应质量记录表格
    380 组织相关员讨会签
    381 文件审批
    382 文件发放
    383 文件培训
    384 文件修订理
    385 收文件修订申请单
    386 查核权责批准签名签名否正确
    387 修订申请单修订容进行修订
    388 权责区分表规定相关员签名
    389 文件升版发放程序发放
    390 文件文件修订申请单档
    391 文件分发
    392 查核文件号修订号文件签名否符合规定
    393 文件分发申请表权责区分表复印整理
    394 文件性质文件分发申请表盖受控非受控印章
    395 填写分发记录
    396 分发签收回收旧文件登录分发状况
    397 文件补发
    398 收补发申请
    399 查核填容正确性情况否属实
    400 查核文件批准签名
    401 复印登记分发签名档
    402 文件类:文件分开整理
    403 文件档作废文件处理
    404 电脑建立文件档案更新目录
    405 文件夹放入新文件更新目录
    406 取出时文件
    407 时文件盖作废章
    408 作废文件档
    409 作废文件处理
    410 文件总览表建立更新
    411 品质手册程序书三级文件文件修订申请文件发放记录文件补发申请
    412 外部受控文件建档理:国家国际标准行业标准检定规程等
    413 生产设备工具夹具模具建档理:设备仪器说明书设备览表夹具工具览表模具览表
    414 关ISO推行资料分类档保存
    415 部质量体系审核
    416 制定审程序
    417 制定年度审计划
    418 指定审组长
    419 编制次审计划
    420 审计划审批
    421 检查清单编写
    422 检查清单审核
    423 审核实施
    424 审核报告符合项报告提出
    425 符合项原分析纠正措施执行进
    426 符合项报告结案提交理评审
    427 涉文件修订
    428 理评审
    429 制定理评审程序
    430 制定理评审计划
    431 组织收集理评审资料
    432 组织理评审
    433 理评审报告提交
    434 理评审报告涉符合项进结案
    435 理评审涉文件修订需进步审策划
    436 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

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    品质部工作重点

    品质部工作重点 品质部09年度的工作重点将建立在提高服务质量的管理方面。为了保障该目的的顺利执行,公司将以绩效管理作为辅助手段。服务质量主要包括以下几方面内容:工作质量(态度、技巧、服务方式...

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    品质部对某某年之品质总结

    品质部对2006年之品质总结 品质部2006年1月1日以来一年来的工作进行回顾总结如下.从品质管理或控制的立场,品质部在...

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    党群部工作责任清单

    做好党建日常管理工作,如台账管理、党费管理、党员发展、教育管理工作

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    品质部管理改善工作总结

    品质部管理改善工作总结2011年下半年品质部管理改善工作总结一.减少客诉提升品质月 份5月6月7月8月9月10月11月12月客诉次数11次6次6次5次4次8次7次

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    物业品质管理部工作总结

    物业品质管理年度工作总结 光阴似箭,时光飞逝,转眼间2011年全年的工作已经接近尾声了,2012年已经悄无声息的到来了。回望全年工作,品质管理部在各位领导的大力支持和带领下,同时在兄弟部门的...

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    品质部月度工作总结

    品质部月度工作总结  我们技术质量部继续恪守公司“履约守信,追求完美,为用户提供期望的工程和服务”的质量方针,兢兢业业、踏实苦干,为宁波项目经理部的稳步发展贡献了全部的力量。这一年,我们先后攻...

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    公司品质部工作总结

    公司品质部工作总结第一篇:2014公司品质部工作总结2014公司品质部工作总结今年以来,本人在公司各级领导的正确领导下,在同事们的团结合作和关心帮助下,品管部较好地完成了2014年的各项工作任...

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    物业品质管理部工作职责

    物业品质管理部工作职责1、对物业部所有OA流程审批、及时跟踪和查询工作2、及时处理市场业主各种工程报修和工程相关问题咨询工作,并登记《维修台账》3、协助经理完成年度部门预算,并且管控部门经费开...

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    2014公司品质部工作总结

    2014公司品质部工作总结  今年以来,本人在公司各级领导的正确领导下,在同事们的团结合作和关心帮助下,品管部较好地完成了XX年的各项工作任务,现将XX年的各项工作总结如下,敬请各位领导提出宝...

    10年前   
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    xx年品质部工作总结

     xx年品质部工作总结撰写人:___________日 期:___________xx年品质部工作总结转眼间已经成为昨天。在这过去的一年,对于佳茂来说是不平凡的一年,我们进行了多项设备及原(...

    3年前   
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    品质部主管工作总结

    品质部主管工作总结  一.个人总结   1.按计划及时,保质,保量完成工作任务及其成效   XX下半年加入左岸服饰品质部。接受公司上级领导通知,加强我司的品质品控,一定要保质保量按时完成任务。...

    9年前   
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    物业品质管理部工作总结

    将优质服务放首位 把精细管理落实处------------物业品质管理部工作总结一年来,在公司的正确领导下,在中化分管领导的悉心指导下,在各部门的大力支持、主动配合下,品质管理部以公司制定的...

    4年前   
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    品质部IQC、IPQC、OQC工作职责

     品质部IQC、IPQC、OQC工作职责工作范围涉及: IQC、IPQC、OQC准则:负责来料、制程、出货品质问题的处理。一、IQC检验进料检验,对公司所有原材料进厂检...

    8个月前   
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    手机品质部实习总结

    手机品质部实习总结  不知不觉来vivo都快两个月了,再过几天就又要回学校了。其实vivo和民政都是学校,只是学的内容不同而已:民政更偏向于理论,而vivo更多的是实践。不过,理论和实践都是很...

    11年前   
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    物业品质部职责内容

    物业品质部职责内容1、领导管理处员工完成公司下达的收费目标;2、走访客户,维护好与业委会、居委会的关系;3、监督保安队伍,抓好公共秩序维护工作;4、监督好维修队伍,做好共用部位、共用设施设备等...

    2年前   
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    公司品质部产品品质监工工作总结

    公司品质部产品品质监工工作总结  XX年8月,我们公司品质部正式成立。短短三个多月100余天的时间里,品质部在公司领导的正确指导下,各部门的配合下,做了大量的工作,现做如下小结:   一、工作...

    10年前   
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    2021年公司品质部工作总结(二)

     2021年公司品质部工作总结(二)撰写人:___________日 期:___________2021年公司品质部工作总结(二)本人在公司各级领导的正确领导下,在同事们的团结合作和关心帮助...

    3年前   
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    品质管理部工作管理制度

    品质管理部工作管理制度 为加强部门人员工作纪律性,工作责任心,特制订本制度,请认真学习,并严格遵守。 一、部门人员检查时工作规范 1、出发前应检查所有工作用品是够齐全。 2、 除特殊原...

    9年前   
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    品质部工作岗位职责

    文件编号版本/版次A/0文件名称:品质课长工作岗位职责编制部门:品质部页次/总页数1/1一.岗位职责1 筹划公司品质制度和质量体系的推行并督导落实,制定质量目标并达成;2 供给商的品质标准的制...

    9个月前   
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    文档贡献者

    l***7

    贡献于2009-07-26

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