年纪检监察审计机关领导干部济责审计专项资金监督检查中发现单位存费支出票规范问题表现费:白条入账单位领导财务员认单位间礼尚日常零星招没正常票属正常支出直接白条入账间接造成销售部门漏税行二原始发票具笼统票注明办公品礼品详细品名单价数量等容附物品采购清单三汽车维修配件修理工时配件名称单价等修理费名代四汽油等票代招费进减少招费审批环节减少业资金等招费数额基数相关费缴纳等等费支出存合规票严重影响审计检查单位费支出真实性合理性定程度扰乱济秩序职部门正常监督带定难度
产生述问题原两方面:部分单位财务员领导财法纪意识淡薄合理支出变通核销监督部门易查核二单位领导财务员票规范口机中饱私囊三财务员专业素质职业责意识强认真履行职责严格关造成合规合理票违规
解决问题应方面着手:进步增强领导干部廉洁律意识充分利纪检监察机关组织协调力整合种资源健全完善项规章制度断规范领导干部政行思想拒绝利合理票搞腐败想法二加强财法规宣传教训财政部门定期举办财法规财务知识培训讲座增加部门领导财务员财法纪意识断提高财务员业务素质规范会计基础知识杜绝知造成票规范三切实推广财政集中支付制度断扩财政集中支付范围充分发挥财政审批第二关作效遏制规范票 四加监督检查力度纪检监察机关财政审计部门应单位进行监督检查发现规范票利规范票违纪违法单位严肃查处严格追究负责直接责责儆效尤
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