香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 88304个资源

P8

 在省派审计审计结果反馈会上的讲话

在省派审计审计结果反馈会上的讲话 今天,X厅长带领省派审计组来我校反馈审计结果。在此,我代表学校和全体师生员工,对审计组的到来表示热烈欢迎!对他们在校审计期间不辞辛苦、勤勉工作表示崇高敬意!对审计厅长

2021-02-22    1398    0
P1

 审计准备-8总体审计方案

               索引号: (审计机关名称) 总体审计方案 审计期间____ 项目名称 审计方式 项目执行单位名称 编制依据 项目单位基本情况: 审计目标、范围、内容和重点: 工作进度和时间安排: 审计组组长及成员:

2014-07-02    18694    0
P1

 审计报告-7审计工作小结@

表6-10 索引号: (审计机关名称) 审计工作小结 年 月 日 项目名称 被审计单位名称 审计组长 主审 组员 现场工作时间 计划 实际 一、 项目基本情况 二、 审计目的和范围 三、 审计计划执行情况 四、

2014-08-20    2024    0
P5

 基层审计机关审计计划管理的调研报告

当前基层审计机关审计计划管理的调研报告 审计计划管理是审计业务管理的重要组成部分,它是开展审计工作的先导,是审计工作目标完成的前提条件,是整合审计资源,实现科学审计管理的灵魂。加强和改进审计计划管理,

2021-09-28    499    0
P6

 IS审计:信息时代审计业务的发展(学报)

IS审计:信息时代审计业务的发展 孟秀转 孙强 (北京联合大学 应用文理学院,北京100083) (中国信息系统审计与控制专业委员会(筹) 北京 100846) [摘要] 电子商务的推广,使得人们越

2014-06-16    400    0
P2

 郯城联社审计部创新审计方法

**联社: 创新审计方法,实行审计组长轮换制   为充分调动审计人员的工作积极性、能动性,有力地推动审计工作创新,进一步提升审计质量和审计成果的运用水平,**联社审计部积极探索新的审计方法,实行审计组长轮换制,促进审计人员工作态度“大转变”。

2014-06-23    8101    0
P8

 论审计风险论审计风险

论审计风险 【摘要】随着社会主义市场经济的不断发展,人们对审计的期望越来越高,审计职业的责任也越来越重。鉴于社会经济所存在的可变性和复杂性,对审计工作增加了难度,同时也产生了一些难以避免的审计风险。

2019-05-19    1235    0
P3

 审计学讲义-审计学试卷答案

一、 填空题 1、 财务报表、管理审计 2、 独立审计准则、职业道德准则、质量控制准则 3、 董事会、审计委员会、总经理 4、 合法性、公允性、会计处理方法的一致性 5、 存在或发生、完整性、权利和义务

2012-08-08    571    0
P1

 审计报告W-07审计建议书

* * *(审计机关全称) 审 计 建 议 书 审 * 建[ * * * * ] * 号 * * * 关于 * * * * * * 的审计建议 : 我们在对 * * * * * * 的审计过程中,发现下列事实:

2009-01-11    8213    0
P1

 审计报告W-04审计意见书

 * * * * * *(审计机关全称) 审 计 意 见 书 审 * 意[* * * *] * 号 * * * 关于对 * * * * * * 的审计意见 (被审计企业全称) : 自 * 年 * 月

2011-05-14    17368    0
P2

 04监察部效能监察

0工作目的:规范效能监察工作,提高工作效率和管理效能。 2.0术语解释:效能监察是指针对失职渎职、管理混乱、效能低下等问题所进行的监督检查。 3.0适用范围:适用于新疆航空公司效能监察工作的管理。 4.

2015-08-14    21038    0
P10

 监察局执法监察总结

监察局执法监察总结   一、XX年开展工作情况(一)开展清理私设“小金库”的专项检查为切实加强清理“小金库”工作的领导,**市专门成立了,由市委常委、市纪委书记李茂文同志任组长,市委常委、常务副市长

2012-02-10    467    0
P4

 审计局提高审计质量推进审计工作经验材料—经验材料

审计局提高审计质量推进审计工作经验材料—经验材料     审计质量是审计工作的生命线,不断提高审计质量已成为推动审计事业不断向前发展的不竭动力。审计机关如何树立科学的审计质量管理理念,进一步提升审计

2015-09-01    397    0
P1

 确定审计方案-01企业x年度财务审计总体审计方案

企业 年度财务审计总体审计方案 编制依据 编制人员 审计方式 编制日期 一、 企业基本情况 二、审计目标、范围、内容和重点 三、工作进度和时间安排 四、审计组长及成员 五、人员分工 审计组长审批 审批意见:

2009-05-13    28692    0
P4

 内部审计职责说明

内部审计职责说明 1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划; 2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

2021-12-10    595    0
P8

 审计案例研究作业

一、判断正误并说明理由〔30分〕 1.如果审计人员已从被审计单位的开户银行获取了银行对账单和所有已支付支票清单,该审计人员就勿需再向银行进行函证。 答案:× 理由:证实银行存款是否存在就必须函证银行存款余额。

2021-11-16    588    0
P5

 工程审计的职位职责

工程审计的职位职责 职责: 1、起草审计工作计划和审计方案; 2、根据计划完成审计事项,并出具审计报告及整改建议书; 3、组织实施公司内部工程范畴各项内部审计监督和检查; 4、参与公司各类工程施工项

2021-12-16    445    0
P5

 离任审计报告

离任审计报告 关于同志任公司总经理期间经济责任审计结果报告 总公司领导: 根据XXXX总公司人事部司人字[2002]第号“关于对公司原总经理同志进行离任审计的委托书”、审计处审通字第号“关于对公司原

2022-05-15    634    0
P5

 审计主要工作职责

审计主要工作职责 1、根据工程招标项目安排,监督工程项目开标工作; 2、根据中标通知书审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件; 3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会

2021-12-15    669    0
P29

 专项审计的流程及要点

专项审计的流程及要点 目 录 ……………………………………………………………………………1 工作流程图 ……………………………………………………………………………2 专项审计的要点、重点环节 一、工程管理审计

2021-03-01    152    0
1 2 3 4 5 ... 50