内部审核的现状和思考


    部审核现状思考
    **市疾病预防控制中心检验科卢明波
    摘审实施步骤:审策划准备审实施编写审报告踪审核验证审总结结合单位年审工作总结审工作验心:领导重视全员参成立审组审员持续培训审工作点面做仔细助外部力量提升审工作质量未审工作思考:质科审工作全局握审组聘验丰富员参加审工作需领导重视方支持加强现场审核控制审核技巧引
    作者单位**市疾病预防控制中心  07167819169
    关键词部审核审审员
    部审核实验室身必须建立评价机制策划体系程运行符合性适宜性效性进行系统定期审核保证理体系完善持续改进程部审核简称审称第方审核种约束诊断完善活动
    1审实施步骤
    审工作更完成审员事情需相关科室员通力配合需精心组织规划审工作分五步骤:
    11审策划准备
    审核质量理体系符合性效性理体系改进创造机会迎接计量认证食品检验机构资质认证等评审实验室资质认定评审准理体系文件相关法律法规求质量手册19素涵盖全部范围相关部门员进行审核
    根质量理审文件求成立技术负责组长审组组织组成员学现场审核方法相关技巧质量负责编制现场审核检查记录表质量理体系部审核符合项纠正措施表等购买盲样制定审日程表传达相关科室
    12审实施
    审组长召开首次会议安排审日程现场审核分理组技术组通部门负责相关员交谈查资料现场检查现场操作考核解相关工作落实情况收集符合符合项客观证做详细记录发现符合项场受审科室提出取受审科室确认收集审核证评审准等找出问题审核情况进行综合分析受审科室确认开具符合报告出审核结现场审核程中审核组成员审核科室成员时回避
    审末次会议前审组长召开审组碰头会汇总符合项原审末次审组长宣读符合项报告做出审核评价结提出纠正措施求
    现场审核时整审关键环节审工作部分时间现场审核审报告现场审核结果形成现场审核控制审核技巧应成审核成功关键
    13编写审报告
    审报告审组结束现场审核必须编制重文件审末次会议结束质控科长编写审报告报告审核中发现问题做出统计分析纳评价审报告审组全体成员通签名质量负责批准发放科室审报告作理评审容输入材料
    14踪审核验证
    踪审核验证审工作延伸时纠正结果进行判断记录系列活动审末次会议前未整改落实符合项符合项整改效性审组长指定二名审员进行踪验证确认完成合格做出踪验证记录验证记录材料档
    15审总结
    质量负责年度审工作进行全面评价包括年度计划否合理组织否合理审员否适应审工作验教训算
    2审工作总结
    年中心审工作稳步开展成效显著审中发现符合项时整改项工作进步实现规范化科学化痕迹化理
    21领导重视全员参
    审形成中心文件发放科室员工会召开审首次会议中心强调审重性求全体员工作岗位迎接审组成员现场审核
    22成立审组审员持续培训
    中心成立审组审组成员审员资质员担定期选送审员省质监局进行培训确保审员知识更新审现场开展前质量负责审员进行集中培训
    23工作面点做仔细
    审工作中心全面开展中心审组成员审工作纳入绩效考核开张审工作求次符合项找出相信年审会中心工作断审程中持续改进已发现符合项坚决整改追踪整改实施情况
    24助外部力量提升审工作质量
    计量认证食品检验机构资质认证等评审前开展审方面满足评审求外部评审前开展审方面参评审准找差距找出身足时会中心重视力支持进优质完成整改工作
    3审思考
    质量控制科中心体系文件运行理科室应该体系文件运行服务科室履行质量理工作程中认真工作严格执行项求外更应服务意识服务态度协调科室间矛盾做细心耐心科间起桥梁纽带润滑剂作质量控制科质量负责审整工作中起着关键作选择什样时机什范围组织开展审工作
    审工作审组资质审员组成单位审员资质员偏少够审核实际情况限审员缺少避免出现审核部门情况考虑增加省省质监局培训合格审员证审员者聘验丰富员补充样审现场时更加全面审核相关科室全面解科室实际情况
    现场审核部分项目整改起时间长口头说出没形成具体文字资料现场操作考核偏易操作项目时间关系简单化然审程中会出现种样问题怕问题怕找问题解决问题审工作开展现场审核关键整审工作中心审报告编制现场审核控制审核技巧应成审核成功关键审工作开展前审员需加强审核技巧培训应外踪审核验证环节需进步加强审作充分体现
    审检查单位项质量活动否符合评审准质量理体系文件项重工作通审发现问题分析问题采取措施解决问题实现质量理体系持续改进审活动须高理者全面支持否法利开展会产生预期效果审工作项长期工作次完成中心质量理体系文件持续改进需通审提供相关资料理评审需审提供相关输入材料审需相关科室员通力配合
    审工作似简单具体操作起千头万绪已开始审工作已开始实际工作中总结验教训努力做次审相信相关工作审明显提高

    文香网httpwwwxiangdangnet

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 1 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    内部质量审核

    内部质量审核1. 质量审核定义为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。审核证据:与审核...

    11年前   
    720    0

    内部审核报告

    内部质量管理体系审核报告

    4年前   
    1030    0

    HSE内部审核报告

    **内部审核报告  编  制:张晟源 审  批:徐永平 受控号:001 保存部门(单位):安全环保科 保存期限:三年  **油田总医院集团**医院 2011年    11月    ...

    11年前   
    12337    0

    内部质量审核报告

    2013年第二次内部审核报告 1、审核目的:检查QES三体系的运行情况,改进和推进QES三体系的运行质量。 2、审核依据:GB/T19001-2008   GB/T24001-2004  ...

    10年前   
    9922    0

    内部审核报告

    内部审核报告 编号:CX/QR-54- 审核组长 审核组员 审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管...

    12年前   
    19425    0

    内部质量审核

    中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号:S-QP-16 版本/修改状态:A/0 生效日期:2002年3月 日 页码:第1页,共5页 拟制:朱文君 ...

    9年前   
    24583    0

    内部审核的特点

    文 件 名内部审核的特点电子文件编码ZLNS004页 码2-1●内审的主要动力来自管理者有时开展内审活动可能是为了达到标准要求在以便外部审核前纠正不足,但是最为重要的是 管理者的认识和支...

    11年前   
    564    0

    内部审核实施

    文 件 名内部审核实施电子文件编码ZLNS006页 码37-1内审首次会议首次会议是实施审核的开端,是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的 会议 。首次会议由审核组长主持,向...

    9年前   
    483    0

    内部审核策划

    文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 12-1 审核计划的制订 审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。年度审核计划是审核策划的始 端...

    13年前   
    3496    0

    内部审核的方法与技巧

    如何让内部审核易于操作,避免流于形式,是内部审核关注的重点问题,本文讲解一下内部审核的方法与技巧,希望对大家的内审工作有帮助。内部审核的策划与准备1、编制年度内审计划

    10个月前   
    310    0

    内部审核的基本要求

    文 件 名内部审核的基本要求电子文件编码ZLNS003页 码2-1●审核程序应建立并保持组织内部审核书面程序,可能不是一个,而是一组。内部审核(以下简称内审)程序的内容通常包括:目的,范...

    11年前   
    1107    0

    26.内部质量审核

    1.目的 通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据...

    7年前   
    3406    0

    内部审核策划

    文 件 名内部审核筹划电子文件编码ZLNS005页 码12-1审核方案的制订审核方案包括年度审核方案和审核活动方案(审核大纲)。年度审核方案是审核筹划的始 端也是总纲,审核活动方案那么是...

    9个月前   
    223    0

    内部审核计划

    内部审核计划 编号:CX/QR-49- 审核组长 审核组成员 审核时间 2002年 7月14日 至 2002年7月15日 目 的 审核范围 ...

    13年前   
    5425    0

    QJ013内部质量审核报告

    鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核报告 审核背景 审核依据 审核组长 审核日期 内审员 审核范围 受审核部门 ...

    12年前   
    2401    0

    内部审核的一般步骤

    文 件 名内部审核的一般步骤电子文件编码ZLNS001页 码2-1●审核策划按照内审程序规定,制订年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制订专项审核 活动计划,准备审核工作文件,...

    11年前   
    854    0

    内部质量体系审核

     内部质量体系审核 文件编号: NP403100 ...

    15年前   
    11842    0

    内部质量审核管理程序

    1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3...

    13年前   
    25820    0

    内部审核实施计划

    内部审核实施计划 QR/QP-09-02 版本/修改次数:01/00 №:001 审核组长: 刘国洪 ...

    13年前   
    30872    0

    实验室内部审核整改报告

    实验室内部审核整改报告  根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。  内审组依据《内部审核检查表》,通...

    10年前   
    795    0