xxx县审计局:
受县委组织部委托xxx县审计局审计组20xx年4月5月局xxx局长职期间履行济责情况进行审计7月24日发xxx县审计局审计报告(x审责报〔20xx〕1号)收审计报告局领导高度重视局支部书记局长xxx时组织召开会议存问题进行深入剖析逐项落实整改工作目前整改工作已基完成现整改情况报告:
关未规定进行定点采购定点维修问题
局存20xx年未规定进行定点采购定点维修涉金额3785元问题原局相关员政府定点采购政策掌握透造成发现存问题局相关员进行严肃批评认真组织学政府采购等关政策规定局严格xxx县财政局关20xx2019年度xxx县级预算单位办公电器设备办公家具实行协议供货采购通知(x财字〔20xx〕58号)等文件规定严格审核关口确保出现类问题
二关财务收支真实合法效益方面
()关部分资金结算方式符合规定问题
审计组指出局深刻查摆重视够关严等原导致局20xx年20xx年存部分资金结算方式符合规定问题20xx年局加理力度 项开支严格执行公务卡支付转账支付等制度规定公务消费支付行效规范局严格执行关文件制度规定严格求公务卡结算公务支出断规范公务开支结算方式
(二)关会计核算错误问题
审计组指出局审计期间已完成整改存重复入账问题进行调账整改局加强财务员业务培训严格会计核算理切实做正确填制会计证登记会计账簿等财务制度求严格规定规范会计核算
三建立执行部控制制度方面
()关报销支出原始票手续齐问题
局20xx年20xx年存购买办公物品参加培训等项报销支出没附清单等问题审计组指出局立组织员20xx20xx年财务会计账进行逐项核查整改20xx年6月3日前全面完成述存问题整改完善局严格执行财务制度严格审核报支票完善费报支手续杜绝类问题发生
(二)关未规定登记固定资产问题
审计组指出项问题审计期间局已完成整改述未记账资产已补记固定资产账时局安排财务办公室员次局固定资产进行全面清查清查结果未发现新漏记漏登固定资产情况局进步加强资产理健全完善资产理制度达固定资产入账标准时登记入账切实做应记记
步局县委县政府正确领导次审计契机切实提高政治站位进步加强法律法规业务学断提高政治素质业务水敢担善履职严守纪律严格执行项制度积极改进工作中出现问题足努力做守土责守土责县济社会健康发展发挥应作
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